题目网 >其他类 >综合类 >试题详情
问题详情

内部控制的内在局限通过下列哪项可以印证:()

A、保安允许一仓库职员搬动公司资产而没有得到授权。

B、公司采用赊销方式销售却没有得到公司相关主管的审批。

C、因为公司规模较小,出纳人员同时记录和管理现金收发。

D、没有专业知识技能的人员被任命维护设备。

相关热点: 内部控制   专业知识  

未搜索到的试题可在搜索页快速提交,您可在会员中心"提交的题"快速查看答案。 收藏该题
查看答案

相关问题推荐

在《企业内部控制配套指引》乃至整个内部控制规范体系中占据主体地位的是()。

A.《企业内部控制应用指引》

B.《企业内部控制评价指引》

C.《企业内部控制审计指引》

D.《企业内部控制基本规范》

内部控制测评的正确步骤是( )。

  • A调查了解内部控制→对内部控制进行初步评价→如果决定依赖内部控制,实施内部控制测试→对内部控制进行再评价

  • B对内部控制进行初步评价→调查了解内部控制→如果决定依赖内部控制,实施内部控制测试→对内部控制进行再评价

  • C对内部控制进行初步评价→调查了解内部控制→对内部控制进行再评价→如果决定依赖内部控制,实施内部控制测试

  • D对内部控制进行初步评价→如果决定依赖内部控制,实施内部控制测试→调查了解内部控制→对内部控制进行再评价

下列关于内部控制测评的说法中,不正确的是(  )。

  • A内部控制测评不包括了解内部控制

  • B内部控制测评仅包括内部控制测试

  • C内部控制测评的目的仅包括测试内部控制的有效性

  • D内部控制测评是被审计单位的工作

  • E内部控制测评是审计人员的工作

社会审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,应该测试内部控制有效性的情况是( )。

  • A在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为内部控制的设置极不健全

  • B在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为内部控制风险较低

  • C在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为内部控制风险较高

  • D在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为难以对内部控制的健全性作出评价

根据中国保监会印发的《保险公司内部控制基本准则》,我国保险公司内部控制体系包括()。①内部控制基础②内部控制环境③内部控制保证④内部控制程序⑤内部控制活动

A、①②③

B、①③④

C、②③④

D、②④⑤

联系我们 用户中心
返回顶部